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浙江商业银行的内部控制机制(2)
浙江商业银行的内部控制机制(2)
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摘要
通过内控评价系数计量各分支行和各经营单位的操作风险和操作风险占用的经济资本, 风险识别、计量和监测针对不同类型的风险采取不同的管理方式, 控制措施主要通过集中授权、复核、后督系统、授信业务管理系统、财务管理系统和资金交易系统实现
DOI
odwmygpejk/2433308
作者
admin
机构地区
不详
出处
《未知》
未知
关键词
内部控制
商业银行内部
控制机制
分类
[文化科学][]
出版日期
2009年09月09日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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