浅析内部控制风险及其防范对策

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摘要 本文结合我国企业现状,从执行力、治理结构、信息流通、内部审计监督等方面探讨了内部控制风险及其防范措施
机构地区 不详
出处 《中国总会计师》 2008年9期
出版日期 2008年09月19日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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