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2022年15期
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基于企业财务管理内部控制审计路径分析
基于企业财务管理内部控制审计路径分析
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摘要
摘要:随着市场经济的不断发展,企业在赢得宝贵发展契机的同时,也需要面对日益复杂的抉择与挑战。在新时期的发展背景下,企业的资产数量和经营规模已经不再是其评估自身发展质量的唯一标准,正视内部管理制度的完善,加强审计工作的优化已然成为企业管理者必须关注的重点内容。在新时期的发展背景下,企业内部审计工作也需要作出对应的转变,只有坚持与时俱进,才能提升内部审计工作的有效性。
DOI
2d3n533nj9/6612691
作者
李莹
机构地区
山东滨州烟草有限公司沾化分公司 山东 滨州 256800
出处
《中国科技信息》
2022年15期
关键词
企业财务管理
内部控制
审计路径
分析
分类
[][]
出版日期
2022年11月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技信息
2022年15期
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