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事业单位审计风险管控探讨
事业单位审计风险管控探讨
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摘要
摘要:本文旨在探讨事业单位审计过程中存在的风险,并提出相应的风险管控措施。通过详细研究事业单位审计的背景和特点,分析了审计过程中可能面临的主要风险,包括内部控制不完善、财务信息披露不准确、审计经验不足等。基于此,提出了加强内部控制、提高审计人员素质、加强审计监督等解决问题的办法。
DOI
6jrpgy0xd5/7937215
作者
何静娴
机构地区
宿迁市审计局 江苏 宿迁 223800
出处
《中国建设信息化》2023年10期
关键词
事业单位审计
风险管控
内部控制
财务信息披露
审计监督
分类
[建筑科学][建筑理论]
出版日期
2024年01月05日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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