首页
期刊中心
期刊检索
论文检索
行业资讯
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国经济评论》
>
2024年13期
>
基层行政事业单位内部控制与内部审计的融合对策
基层行政事业单位内部控制与内部审计的融合对策
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
【摘要】内部控制是行政事业单位为了提高管理水平,改善组织经营,完成既定管理目标的制度保障,在单位的发展和管理中具有着重要作用 。内部审计主要是监督财务制度及核算是否健全完善,找出财务管理工作中存在的一些漏洞,促进内部控制系统的不断完善和健全。二者的融合发展,可有效推动行政事业单位的运行效率,提升自身价值。
DOI
pj011ynpxd/8617875
作者
张莹
机构地区
内蒙古自治区锡林郭勒盟气象局 026099
出处
《中国经济评论》
2024年13期
关键词
基层行政事业单位
内部审计
内部控制
融合对策
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2024年09月03日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
谢海明.
行政事业单位内部审计的成本控制
.建筑设计及理论,2019-11.
2
刘秋丽.
行政事业单位内部审计优化对策解析
.政治经济学,2022-10.
3
李惟宸.
浅析行政事业单位内部控制
.政治经济学,2024-05.
4
杨晓萍.
行政事业单位内部审计的成本控制研究
.,2022-09.
5
赵瑞凤.
行政事业单位内部控制的问题与对策
.政治经济学,2023-05.
6
郭伟伟.
行政事业单位内部审计的优化与完善
.教育学,2023-12.
7
詹春芬;于桂文;黄英.
加强行政事业单位内部审计小议
.会计学,1999-07.
8
范钧.
加强行政事业单位内部审计小议
.建筑技术科学,2024-03.
9
王胜萍.
行政事业单位内部控制及内部控制审计存在的问题及对策
.建筑设计及理论,2015-12.
10
陈春梅.
行政事业单位内部控制问题浅析
.建筑技术科学,2023-08.
来源期刊
中国经济评论
2024年13期
相关推荐
浅析行政事业单位财务内部控制
浅谈行政事业单位内部控制制度
行政事业单位内部控制优化研究
行政事业单位内部控制优化研究
浅析行政事业单位财务内部控制
同分类资源
更多
[政治经济学]
官员晋升速度能够影响地方经济增长吗?——来自中国地级市市长的经验证据
[政治经济学]
提高市场经济质量 促进和谐社会建设
[政治经济学]
核电站厂区实验室采购管理分析
[政治经济学]
法院“执行难”原因及对策论析
[政治经济学]
贸易成本与国内产业地理
相关关键词
基层行政事业单位
内部审计
内部控制
融合对策
返回顶部