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38 个结果
  • 简介:抚顺百货大楼自加盟大商集团那一天起,就有了新的奋斗目标一把大商集团建成世界级商业大公司。五年来,抚顺百货大楼从一个店发展成五个店,成立了地区集团:从1.8万平方米的经营面积发展成10万平方米;从2.3亿元的销售额做到10个亿;从776万元的利税额提升到7000万元。

  • 标签: 抚顺百货大楼 大商集团 辽宁 服务理念 品牌战略 商品质量
  • 简介:社会文化因素对于家庭金融决策的影响逐渐引起学术界的关注,而社会信任是其中的重要元素。采用中国家庭追踪调查数据(CFPS)针对城镇家庭进行实证研究,结果表明:社会信任水平上升会显著提高城镇家庭进行风险金融资产投资的可能性和家庭金融风险资产的占比;不同类别的社会信任对城镇家庭风险金融投资决策的影响不同,其中"政府信任"和"普遍信任"对于风险金融资产投资有促进作用,而"亲邻信任"则会有抑制投资的效果;未接受过金融教育的城镇家庭,其社会信任水平的提升对于风险金融资产投资决策的影响更加显著。

  • 标签: 社会信任 城镇家庭 风险金融资产投资 亲邻信任 金融市场 家庭资产配置
  • 简介:今年3月,财政部下发了《关于加强乡镇财政资金监管的意见》,对乡镇财政所加强财政资金监管提出具体要求。湖北钟祥河财政所结合本地实际,积极行动,周密部署,四项措施唱响乡镇财政资金监管主旋律。

  • 标签: 乡镇财政所 资金监管 主旋律 财政部
  • 简介:本文探讨在台湾审计市场特有的会计师签制度以及电子业的不同供应链领域(上、中、下游)的环境之下,聘用主任、主办会计师产业专家与公司财务报告质量、信用风险之关联性。实证结果显示,聘任会计师产业专家有较低的裁决性应计数、较低的重述发生率与较低的信用风险,且不同供应链领域的会计师产业专家对于财务报告、信用风险有不同程度的影响力。同时,实证结果发现主任会计师产业专家相较于主办会计师产业专家,对于财务报告质量有较高的影响力;且主任、主办会计师产业专家对财务报告质量、企业信用风险的影响会因所处供应链领域之不同而有所差异。

  • 标签: 裁决性应计 重述信用风险 产业专家
  • 简介:随着权责发生制政府会计制度的发布,我国将进入政府会计改革的第三阶段——建立健全政府综合财务报告审计制度.由于我国政府审计一直以来是以预决算审计为主,财务报告审计势必将与之协调整合.本文在剖析美国财务报告审计发展的基础上,探究我国财务报告审计与预决算审计协调整合的必要性,通过交叉审计流程与审计组织体系,初步构建了财务报告审计与预决算审计的整合框架,建议注重组织机构间的分工合作,建立公共部门注册会计师审计制度,强化人才培养以及构建审计数据库.

  • 标签: 财务报告审计 预决算审计 协调整合
  • 简介:4月29日,自治区审计厅组织召开了2007—2008年厅机关各类先进人员及家属座谈会。会议由厅党组成员、纪检组长安武主持,厅党组成员、经济责任审计局局长梁雪铖、副厅长胡仲秋、总审计师王金平、副巡视员徐嘉云等厅领导参加了座谈会。

  • 标签: 党风廉政建设 座谈会 审计厅 自治区 家属 经济责任审计局
  • 简介:根据中共中央、云南省委关于加强社会组织党的建设的精神,以及中国注册会计师行业党委关于推进会计师事务所党的组织和工作"覆盖"的要求,云南省注册会计师行业党委在全省注册会计师行业中开展"覆盖"专项提升行动。经过半年多努力,新成立事务所党组织35个,同步推动建立健全群团组织,新成立工会组织30个、团组织13个。

  • 标签: 注册会计师行业 云南省 党委 会计师事务所 群团组织 中共中央
  • 简介:4月19日,湖南省常德市审计局、常德市内部审计师协会联合召开了全市内部审计先进单位和先进个人表彰暨常德市内部审计师协会第三次会员代表大会。会议的主要议题是:总结全市2011年的内部审计工作和协会工作,对2011年全市内部审计先进单位和先进个人、优秀审计项目、获奖论文作者、获得CIA资格考生进行表彰奖励,按照协会章程进行换届选举。各县市区审计局局长或分管副局长、各会员单位理事代表240多人参加了会议。

  • 标签: 内部审计师协会 会员代表大会 常德市 表彰 内部审计工作 先进个人
  • 简介:2008年6月6日,江苏省审计厅、江苏省内部审计协会以视频方式召开全省内部审计“先”表彰暨经验交流会议,将会议节省的十万元经费直接通过四川省审计厅、四川省内部审计师协会支援地震灾区绵竹市审计局以及灾情最重的汶川、北川、青川审计局和内部审计单位,充分体现江苏内部审计工作者对灾区审计和内部审计同行以心温暖心、用手传递爱的同胞和同志之情。

  • 标签: 江苏省审计厅 内部审计协会 表彰会议 视频 四川省审计厅 内部审计师协会
  • 简介:1997年12月4日至5日,湖北高校财会工作先进集体和先进会计工作者表彰大会暨会计学会1997年年会在湖北咸宁医学院召开,出席会议的主要领导有:原湖北省教委主任、湖北高校会计学会会长孙德华、省教委专职委员陈德清、咸宁地委副书记刘显勤、武汉大学副校长、湖北高

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  • 简介:近日,刘家义审计长受国务院委托,向全国人大常委会做了2015年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告。作为展示审计工作的一个重要窗口,今年的审计工作报告紧扣党和政府工作中心,围绕'反腐、改革、法治、发展'的主线,从宏观全局系统审视、整合提炼各项审计成果,从体制机制制度和政策层面揭示问题深层次原因,并提出标本兼治、重在治本的科学建议,集中展示了

  • 标签: 双剑审计工作 审计工作报告 审计工作新理念
  • 简介:<正>为适应国家干部人事制度改革的要求,优化审计机关内部结构,探索新形势下教人、育人、用人的有效途径,我局于今年初,在局机关及所属企事业单位进行了一次中层及中层以下干部、职工双向选择、择优上岗工作。一、"选竞岗"工作的指导思想我局现有干部、职工120名,其中行政人员98名,自收自支事业和企业人员22名。在长期的工作实践中。我们坚持"两手抓"的方针,在开展业务工作的同时,积极探索新形势下审计队伍人才管理的新路子。为进一步优化队伍组合,党组一班人经过较长时间的酝酿和充分讨论,决定实行选竞岗工作,在这一问题上,达成了三个共识:一是"双向选择,竞争上岗"是形势发展的客观要求。从总的形势看,国家公务员制度势在必行,通过"选竞岗"既可以为优秀人才的脱颖而出创造条件,又为那些

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  • 简介:一、内部审计工作取得显著成绩三年来,我省内部审计工作取得了显著成绩。据不完全统计,全省各级内部审计机构共完成审计项目15.8万个,查出损失浪费金额54.6亿元,增加效益金额59.5亿元,发现大案要案线索40件,建议给予行政处分367人,移送司法机关处理33人。内部审计在促进单位完善管理、防范风险、提高效益、反腐倡廉等方面发挥了积极的作用。我省共有19个单位获全国内部审计先进单位荣誉称号,有21名个人获全国内部审计先进工作者荣誉称号。各级内部审计协会在各级审计机关的领导下,认真履行职责,

  • 标签: 内部审计工作 经验交流会 山东省 副厅长 表彰 内部审计机构