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  • 简介:南昌--军旗升起的地方,火热的英雄城市,近年来,正围绕“带动全省发展的核心增长极”目标,强力推进“大投入、大建设、大发展”。南昌的审计人紧密围绕全市经济社会发展的决策部署和工作重心,深入落实《审计法》及“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,坚持以科学发展观为统领,积极探索新形式下审计工作新思路,依法履行审计监督职责,极大地发挥了审计“免疫系统”功能作用,为维护财经法纪、监督权力运行、促进依法行政、服务领导决策、维护群众利益做出了积极的贡献,取得了显著成绩。2009年以来,该局查处违法违规金额共计26亿元,移送案件线索36起,有关责任人21人受到党政纪处分或被追究刑事责任。

  • 标签: 审计人 英雄 审计监督职责 经济社会发展 《审计法》 科学发展观
  • 简介:财务统一核算是上市公司集团化运作的必然要求,也是面对经济全球化带来的经营环境不确定性的必然选择。财务统一核算能够消除集团母子公司间的信息不对称,实现权力的制约与均衡,最终达到生产资源在集团内部的高效分配,提升企业经营效率。本文对财务统一核算的必要性、前提条件进行简要论述,并就财务统一核算对企业经营效率的影响进行详细探讨。

  • 标签: 上市公司 集团化运作 财务统一核算 企业经营效率
  • 简介:陕西演艺集团有限公司成立后,把项目作为重要战略任务,强力推进文化项目实施。项目带动了集团发展方式迅速转型和全产业链的快速发展,集团经济增长力、核心竞争力、社会影响力稳步增强,发挥了龙头企业的良好的示范带动作用。

  • 标签: 项目实施 产业链 集团 公司 有限 陕西
  • 简介:临清市物资集团公司在企业体制改革中充分发挥内部审计职能作用,有效地防止了国有资产流失,保证国有资产的安全、完整。其主要做法是:1、认真清理债权、债务,核实结算资金。由于历史和体制改变等原因所至,所属企业均不同程度地存在着有问题的结算资金。有的时间较长形成呆死帐;有的费用挂在往来;还有的利用“往来”私设“小金库”等形式,造成结算资金的严重失实。因此,对于有问题的债权、债务尽最大努力地进行了清理,为领导决策提供了可靠的依据。2、认真清理库存商品,核实价值。内审人员本着实事求是、客观公正的原则,首先按现行会计制度的规定,计算出合理的库存成本,而后再与市场价进行比较,对差距大的商品进行调整,使其达到

  • 标签: 企业体制改革 内审职能 集团总公司 临清市 结算资金 充分发挥
  • 简介:北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称公司)愿授权管理主体北京华融综合投资公司成立于1992年,自成立以来,以金融街区域开发为契机,实现了平稳快速发展。公司成功将北京金融街建设成为国家级的金融管理中心和具有国际影响力的金融中心,成为北京亮丽的“经济名片”。公司领导高度重视内部审计工作,按照现代企业制度建立健全内部控制和全面风险管理体系,内部审计工作通过实现“三个转变”,为公司合规经营,实现战略目标保驾护航。

  • 标签: 内部审计工作 投资公司 金融街 北京 党委书记 合规管理
  • 简介:HNYJ集团股份有限公司系2001年原国有大型企业棉纺老厂改制而来,在当时市场低迷的情况下,抓住机遇,逆势而上,规模不断地发展壮大,现在已发展成为HN省内一家大型民营纺织企业集团,但企业在发展壮大的同时,以前国有老厂所存在的一些体制内的问题慢慢暴露出来,给企业的长久和可持续性发展带来很大的风险,本文以该集团的内部控制作为研宄对象,寻找集团内部控制存在的问题,并提出改进措施。

  • 标签: 纺织企业集团 企业内控 公司 有限 股份 民营
  • 简介:目前,供水企业改革此起彼伏,特别是中国加入世界贸易组织后,供水企业争相引入外资或民营资本,实现投资多元化。但笔者认为,在引入外来资本,打破投资主体单一之前,首先应进行城市水业重组、并购,组建水务集团,实现资源的有效配置。企业集团是商品经济高度发展、工业化进入高级阶段的必然产物,企业集团是若干企业互相持股,在融资关系、人员派遣、原材料供应、产品销售、制造技术等方面建立互相联系且协调行动的企业集体。

  • 标签: 水务集团 组建 世界贸易组织 企业集团 投资多元化 原材料供应
  • 简介:天津公交始建于1904年,是中国内地第一家从事城市客运交通企业。历经百年沧桑,经历了由小到大,由少到多,由低到高的历史性变革。天津市公交集团是市政府直接授权进行国有资产经营的国有大型骨干企业。

  • 标签: 公交集团 天津市 国有资产经营 简介 1904年 历史性变革
  • 简介:2006年10月,在杭州前进齿轮箱集团有限公司(以下简称“杭齿集团”)第九次股东大会上,冯光被聘任为集团公司总经理,完成了从总会计师到总经理的“飞跃”,从此,他的人生事业迈向了新的起点。在总会计师岗位工作十年,冯光获得了董事会的一致肯定在2007年浙江省总会计师协会举办的。第二届优秀总会计师”评选中,他荣膺”优秀总会计师”称号。

  • 标签: 前进齿轮箱集团 集团公司 总经理 冯光 杭州 总会计师协会
  • 简介:在事业中奉献人生———潍坊亚星化工集团公司审计处处长毕永昌先进事迹毕永昌1993年7月任潍坊亚星化工集团公司审计处处长。几年来,他带领审计处的同志紧紧围绕企业发展,创造性地开展内审工作,为企业发展做出了突出贡献。1994年以来共促进企业增收节支6...

  • 标签: 化工集团 审计处 内部审计 总公司 承包经营审计 工程造价
  • 简介:2007年5月25日,在浙江省总会计师协会举办的“第二届优秀总会计师”表彰大会上,浙江东泰集团总会计师季辉烂接受了她用勤奋敬业、锐意进取换来的荣誉——“优秀总会计师”称号;之前,她作为台州市财会界的杰出女性,曾多次被当地媒体报道。随着浙江东泰集团有限公司的迅速发展,她的成绩也为更多的人所知晓。

  • 标签: 总会计师协会 浙江东泰集团有限公司 媒体报道 浙江 台州市
  • 简介:在市场经济体制下,财务预算管理作为财务管理的主要内容,贯穿于方方面面,对企业发展有着非常重要的作用。文章从财务预算管理的作用出发,提出了强化财务预算管理的基本手段。

  • 标签: 财务预算 预算执行 预算监督
  • 简介:财务共享服务是上世纪80年代以来一项重要的财务流程创新,它是将作为支持功能的财务部门抽离出来,以业务伙伴的形式为集团的业务单元和其他功能区域服务。这样以高效业务管理为核心的全新自主组织能够衡量并推动自身的财务服务业绩,如同专业的独立实体一样,目的是提高效率、节约成本、创造价值以及提高对内部客户的服务质量,从而为企业集团的财务战略实施提供有力支撑。财务共享服务已经转变成为集团战略价值的推动因素和独特的竞争优势。

  • 标签: 集团财务 共享服务 业务伙伴 创造价值 流程创新 80年代
  • 简介:《审计法》作为我国审计法建设的重要里程碑,对于加强内部审计监督,制止财经领域违法乱纪行为的发生,保证国有资产的安全完整,加强企业管理,提高企业经济效益等方面起到了显著的作用,但是也不可否认,内部审计工作还存在着种种问题,直接影响到审计监督及服务职能的全面发挥。本文就此提出自己的一些见解。

  • 标签: 企业集团 内部审计 对策
  • 简介:本文以2000--2007年沪深主板A股上市公司为样本,以企业经营的合法合规为核心,实证检验了内部控制对公司诉讼以及企业价值的影响。本文的研究发现,相对于内部控制较好的公司,内部控制质量越差的公司,其被诉的概率越大;相比其他公司,陷入诉讼纠纷的企业,其公司价值更低;进一步的研究发现,更低的内部控制质量加剧了被诉公司价值的降低。本研究表明,加强内部控制有助于实现公司经营合法合规的目标,最大限度地避免因诉讼而遭受的损失,进而提升公司的价值。

  • 标签: 内部控制 公司诉讼 公司价值